CURSO DE TÉCNICAS IMPOSITIVAS
Destinado a quienes deseen adquirir conceptualmente y con ejercicios prácticos la Operatoria Laboral-Impositiva diaria utilizado en las Empresas y Estudios Contables.Realiza el curso a distancia de Técnicas Impositivas en INDA y aprende sobre:
- Causas y efectos de la actividad fiscal.
- Temas específicos sobre técnicas impositivas para comprender la disciplina.
- Identificar los principios básicos de la tributación.
- Conocer la teoría de los impuestos dirigidos hacia los ingresos o beneficios y los patrimonios.
- Manejar la legislación positiva correspondiente a los gravámenes que en teoría se basan en los ingresos o beneficios y patrimonios, las normas de procedimiento aplicables y antecedentes jurisprudenciales.
- Inducir una actitud de tipo crítico, que lleve al futuro profesional a descreer de las respuestas calcadas y de las soluciones simples, a valorar la factibilidad de lo realmente posible en contraposición con el atractivo de los modelos ideales o utópicos.
¡AUMENTA TUS POSIBILIDADES LABORALES EN 4 MESES Y EXPANDE TUS HABILIDADES!
El Curso de Técnicas Impositivas te prepara para ejercer una de las profesiones más gratificantes por la labor manual que se realiza. Su estudio y certificado te proporcionará los conocimientos necesarios para afrontar cualquier complejidad que emerja en el ámbito del mercado laboral.
¿Cuándo puedes inscribirte al curso de Técnicas Impositivas?
Puedes inscribirte hoy mismo. El sistema de educación de INDA permite te incorpores como alumno inmediatamente decidas empezar a cursar. El tutor te recibirá en el aula virtual donde encontrarás otros alumnos que están comenzando. La flexibilidad es total, porque una vez dentro del curso podrás estudiar a tu propio ritmo donde quieras y sin horarios fijos.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Duración: 2 mesesCERTIFICADO
Con validez Nacional emitido por INDA.
Información del Curso:
El curso de Técnicas Impositivas se divide en módulos, diseñado cada uno de ellos para ser completado en 4 meses de duración. Encontrarás en el desarrollo de cada módulo, toda la información necesaria para llevar a cabo el curso de la manera mas eficiente.
- Introducción al derecho tributario: Derecho tributario. Generalidades. Autonomía del derecho tributario. Fuentes del derecho tributario. Clasificación de los tributos. Conceptos básicos del sistema tributario argentino: Sujetos. Hecho imponible. Base imponible. Tasa. Exenciones. Declaración Jurada. Sistema tributario. Potestades estado nacional, provincial y municipal. Convenios interjurisdiccionales. Principales impuestos de nuestro sistema tributario.
- Aspectos teóricos del Impuesto a las ganancias: Sujeto y objeto del impuesto. Fuente: Ganancia de fuente argentina. Situaciones especiales. Ganancia Neta – Ganancia neta sujeta a impuesto. Compensación de quebrantos con ganancias. Año fiscal e imputación de las ganancias y gastos. Exenciones. Salidas no documentadas. Deducciones admitidas y no admitidas. Amortización y demás gastos de automóviles. Deducciones personales. Tabla del art 90: Tasas a aplicar y escalas. Patrimonio al inicio y patrimonio al cierre.
- Determinación impuesto a las ganancias personas físicas e impuesto a los bienes personales: Rentas de la primera categoría (Rentas del suelo). Rentas de la segunda categoría (Rentas del capital). Rentas de la cuarta categoría (Rentas del trabajo personal). Rentas de la tercera categoría (Beneficios de las empresas y ciertos auxiliares de comercio) en personas físicas. Justificaciones de variaciones patrimoniales. Retenciones y percepciones computables. Pagos a cuentas. Determinación de la renta y del impuesto. Impuesto a los Bienes personales Persona física. Ejercitación inicial.
MES 2: Determinación del Impuesto a las Ganancias sujeto empresas, Impuesto a los bienes personales, IVA, Monotributo e Ingresos Brutos.
- Determinación impuesto a las ganancias de personas jurídicas e Impuesto a los bienes personales: Tercera categoría. Exenciones. Balance impositivo. Valuación de inventarios. Desuso. Venta y reemplazo. Operaciones en moneda extranjera. Deducciones. Determinación del resultado impositivo. Determinación del impuesto. Bienes personales sujeto empresa. Ejercicios prácticos.
- Aspectos básicos de Impuesto al valor agregado, Monotributo e Ingresos Brutos: Impuesto al valor agregado: Introducción. Determinación del valor agregado. Ley de IVA en Argentina: Hecho imponible. Esquema básico de liquidación del gravamen. Exenciones. Base imponible. Alícuotas. Débito Fiscal. Crédito Fiscal. Declaración Jurada: Periodo fiscal de liquidación. Saldos a favor. Casos prácticos. Monotributo: Normativa aplicable. Características del impuesto. Sujetos comprendidos y sujetos excluidos. Categorías. Requisitos y condiciones para la permanencia en el Régimen de Monotributo. Recategorización. Ingresos Brutos: Definición de Ingresos Brutos. Hecho Imponible. Habitualidad. Presunciones. Exenciones. Base imponible. Deducciones. Supuestos especiales. Alícuotas. Casos prácticos.
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- Materiales de estudio con contenidos analizados en profundidad y desarrollados en distintos formatos, tanto lo teórico como lo práctico.
- Tutores altamente especializados que seguirán y acompañarán su proceso de aprendizaje.
- Acceso a su espacio en el aula virtual las 24 hs. del día, de modo que pueda ingresar desde cualquier computadora conectada a internet
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